Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002465
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.298.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60878
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.164.548
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.106
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 62.673
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 62.673
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RODRIGO ALBERTO DOMINGUEZ COLMAN
        
                                    RUC
                            
            3576958-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            MDS/013/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12018-19-172144
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 67.563.315
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 67.563.315
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361444
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lavado de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        