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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0052799
Monto de la Factura
₲ 363.660
Nro. Solicitud de Transferencia
115475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.205

Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130267
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.539.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica