Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.836
Retención DNCP
₲ 3.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.108.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica