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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.805

Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 24.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.108.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica