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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.060

Retención DNCP
₲ 2.031
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 10.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.108.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica