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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0008071
Monto de la Factura
₲ 592.200
Nro. Solicitud de Transferencia
222765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.931

Retención DNCP
₲ 2.067
Retención IVA
₲ 16.151
Retención Renta
₲ 21.535
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-225121
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.437.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios