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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008878
Monto de la Factura
₲ 412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.344

Retención DNCP
₲ 1.438
Retención IVA
₲ 11.236
Retención Renta
₲ 14.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-237311
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.439.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.439.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426769
Nombre de la Licitación
Servicios de organización y gestión de eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas