Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008884
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 403.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            52542
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 375.947
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.407
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.991
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 14.655
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITA YEGROS VALLEJOS
        
                                    RUC
                            
            1412573-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            54
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-23-237311
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.439.799
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.439.799
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            426769
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de organización y gestión de eventos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        