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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009283
Monto de la Factura
₲ 78.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.765

Retención DNCP
₲ 272
Retención IVA
₲ 2.127
Retención Renta
₲ 2.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-237311
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.439.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.439.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426769
Nombre de la Licitación
Servicios de organización y gestión de eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas