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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009039
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75547
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.288

Retención DNCP
₲ 349
Retención IVA
₲ 2.727
Retención Renta
₲ 3.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-237311
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.439.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.439.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426769
Nombre de la Licitación
Servicios de organización y gestión de eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas