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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003268
Monto de la Factura
₲ 153.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.267.039

Retención DNCP
₲ 536.623
Retención IVA
₲ 4.192.364
Retención Renta
₲ 5.589.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.
RUC
80051400-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-232268
Monto Contrato
₲ 153.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.267.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.267.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433743
Nombre de la Licitación
RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios