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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017560
Monto de la Factura
₲ 5.859.176
Nro. Solicitud de Transferencia
123164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.680.447

Retención DNCP
₲ 22.420
Retención IVA
₲ 41.920
Retención Renta
₲ 114.389
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156307
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.343.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera