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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALERIA PAOLA VALDEZ HUG
RUC
2871385-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164499
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.085.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.927.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343788
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Obras Civiles y Equipamientos del edificio del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación