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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273

Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163188
Monto Contrato
₲ 3.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.432.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342054
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2018 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana