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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008491
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982

Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162212
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.494.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.494.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central