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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008705
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192116
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563

Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162212
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.494.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.494.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central