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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009903
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137764
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.564

Retención DNCP
₲ 2.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160605
Monto Contrato
₲ 5.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.427.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.426.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345426
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción