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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 6.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.305.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-10350
Monto Contrato
₲ 27.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.170.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.170.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura