Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000049
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 110.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            73286
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-10-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 110.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO NOVENO S.A
        
                                    RUC
                            
            80056988-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            30
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13004-10-10759
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.456.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.286.593
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.286.593
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            189573
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DOMESTICO.
        
                                    Convocante
                            
            Consejo de la Magistratura (C.M.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Consejo de la Magistratura
        