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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 7.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.155.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEIMA MARIA HERMOSA MAIDANA
RUC
3711756-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-3650
Monto Contrato
₲ 14.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.004.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.004.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189518
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COFFEE BREAK DURANTE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA JUDICIAL EN EL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura