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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009423
Monto de la Factura
₲ 668.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-5705
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.546.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.546.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura