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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003861
Monto de la Factura
₲ 2.069.210
Nro. Solicitud de Transferencia
67765
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.371

Retención DNCP
₲ 7.524
Retención IVA
₲ 56.433
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23029-20-192464
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.259.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.259.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376607
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior