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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002438
Monto de la Factura
₲ 5.359.860
Nro. Solicitud de Transferencia
34820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.043.872

Retención DNCP
₲ 18.906
Retención IVA
₲ 146.178
Retención Renta
₲ 146.178
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23029-20-192464
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.259.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.259.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376607
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior