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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003078
Monto de la Factura
₲ 3.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.538.331

Retención DNCP
₲ 13.263
Retención IVA
₲ 102.545
Retención Renta
₲ 102.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23008-22-216693
Monto Contrato
₲ 172.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.725.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.725.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes