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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
010-001-0014585
Monto de la Factura
₲ 18.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185458
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.124.238

Retención DNCP
₲ 64.126
Retención IVA
₲ 495.818
Retención Renta
₲ 495.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192883
Monto Contrato
₲ 22.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.929.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.929.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)