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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0002588
Monto de la Factura
₲ 2.954.920
Nro. Solicitud de Transferencia
122500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.319

Retención DNCP
₲ 10.423
Retención IVA
₲ 80.589
Retención Renta
₲ 80.589
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195472
Monto Contrato
₲ 22.330.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.086.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.086.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma