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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 4.650.840
Nro. Solicitud de Transferencia
63061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.378.493

Retención DNCP
₲ 16.405
Retención IVA
₲ 126.841
Retención Renta
₲ 126.841
Multa
₲ 2.260

Datos del Contrato

Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
362/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191669
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.664.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.664.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)