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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003494
Monto de la Factura
₲ 2.671.167
Nro. Solicitud de Transferencia
108792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.045

Retención DNCP
₲ 9.422
Retención IVA
₲ 72.850
Retención Renta
₲ 72.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-197022
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.204.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.204.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VEHICULOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer