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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 6.653.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121650
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.266.643

Retención DNCP
₲ 23.467
Retención IVA
₲ 181.445
Retención Renta
₲ 181.445
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAURO LUIS TOLEDO MENDOZA
RUC
4769559-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195593
Monto Contrato
₲ 6.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.266.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.266.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365891
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)