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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000422
Monto de la Factura
₲ 8.677.292
Nro. Solicitud de Transferencia
164415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.165.726

Retención DNCP
₲ 30.607
Retención IVA
₲ 236.654
Retención Renta
₲ 236.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207290
Monto Contrato
₲ 25.077.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.598.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.598.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402557
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE REDES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado