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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 8.789.884
Nro. Solicitud de Transferencia
147967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.271.680

Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 239.724
Retención Renta
₲ 239.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-201461
Monto Contrato
₲ 14.993.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.109.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.109.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392551
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado