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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 7.066.664
Nro. Solicitud de Transferencia
142695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.052

Retención DNCP
₲ 24.926
Retención IVA
₲ 192.727
Retención Renta
₲ 192.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-199350
Monto Contrato
₲ 125.416.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.994.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.022.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395078
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas