Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000483
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.536.656
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            90608
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-08-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-08-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.269.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.002
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 123.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 123.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROBERTO DAVID OLMEDO
        
                                    RUC
                            
            2466452-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            01-06/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-21-199350
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 125.416.210
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 120.994.131
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 118.022.358
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395078
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Pilar (UNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas
        