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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0124986
Monto de la Factura
₲ 4.785.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
90/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27282
Monto Contrato
₲ 35.134.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.007.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.007.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5