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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008136
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
108/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30875
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.542.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.542.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210507
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Computación e Impresoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5