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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010699
Monto de la Factura
₲ 5.231.250
Nro. Solicitud de Transferencia
49314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.231.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20637
Monto Contrato
₲ 41.152.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.219.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.219.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3