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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0672155
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23484
Monto Contrato
₲ 58.826.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.169.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.169.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3