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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 10.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.715.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23392
Monto Contrato
₲ 57.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.876.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.876.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3