Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23392
Monto Contrato
₲ 57.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.876.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.876.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3