Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010756
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.860.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50571
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-07-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-07-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.860.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
        
                                    RUC
                            
            786584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-11-24424
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.620.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.295.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.295.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216225
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Publicación en Periódicos
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        