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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22372
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.184.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.184.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210071
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4