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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 37.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.120.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
130/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30801
Monto Contrato
₲ 39.838.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.885.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.885.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5