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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001641
Monto de la Factura
₲ 150.880
Nro. Solicitud de Transferencia
99300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.880

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
101/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29924
Monto Contrato
₲ 603.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213712
Nombre de la Licitación
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3