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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 12.790.640
Nro. Solicitud de Transferencia
11806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.790.640

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-43875
Monto Contrato
₲ 29.528.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.953.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.953.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1