Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108031
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
85/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37510
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223724
Nombre de la Licitación
Alquiler de Omnibus para Transporte de Personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2