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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 1.604.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23236
Monto Contrato
₲ 57.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.885.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.885.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213507
Nombre de la Licitación
ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3