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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31416
Monto Contrato
₲ 180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4