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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030467
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40656
Monto Contrato
₲ 7.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.084.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.084.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS.
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3