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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003144
Monto de la Factura
₲ 12.705.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160394
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.705.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88216
Monto Contrato
₲ 69.426.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.023.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.023.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277098
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores