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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006264
Monto de la Factura
₲ 30.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137313
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.814.749

Retención DNCP
₲ 107.978
Retención IVA
₲ 826.364
Retención Renta
₲ 550.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-101346
Monto Contrato
₲ 60.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.272.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.272.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284339
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS `PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores